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月末结账对不上的问题,十次有八次是人为改了系统生成的凭证。茶叶厂试过这招,月底库存对不上,查了一圈发现是会计觉得凭证不对就手动调了,结果越调越乱。系统不是不能用,是人心太急,总想图快,忘了流程才是准绳
12:44
金蝶云 星辰(专业版)操作手册:月末结账的处理
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月末结账涉及四个模块:出纳模块、固定资产模块、进销存的库存管理模块及总账模块。固定资产模块通常设置为与总账一起结账,由会计操作;出纳模块由出纳人员独立操作,一般不与总账同步结账;库存管理的期末结账由财务完成,而非库管;总账模块的期末结账在“期末处理”中执行,是业务数据处理的最后环节。结账前需养成数据核对一致的习惯,确保业务模块数据与账务数据相符。禁止手动修改或删除业务单据生成的记账凭证,避免数据不一致。对于关键科目如库存商品、固定资产等,可通过系统参数或会计科目设置禁止手工录入凭证,实现强管控,确保数据准确性和流程规范性。
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